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共青團荊門高新區·掇刀區委員會2019年部門預算
日期:2019-03-22    文章點擊率:1019    

共青團荊門高新區·掇刀區委員會

2019年部門預算編制說明

 

目錄

  一、主要職責及內設機構

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  二、2019年主要工作任務

  三、2019年部門預算編制情況及說明

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  1、部門預算收入情況

  2、部門預算支出情況

  3、部門預算收入增減變化情況

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  四、2019年部門預算表

  五、名詞解釋

  

一、主要職責及內設機構

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(1)領導全區共青團工作,領導和指導區少先隊工作委員會工作,對全區青少年社團組織進行指導和管理。

 

 ?。?)制定或參與制定我區青少年事業發展規劃和青少年工作的方針、政策,參與我區有關青少年法規的實施、監督等工作,維護青少年合法權益,處理和協調與青少年利益相關的事務。

 ?。?)調查青少年思想動態和青少年工作狀況,研究我區青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出我區加強青少年思想教育工作的意見;負責青少年思想政治引導工作,承擔引導青少年聽黨話、跟黨走的政治任務;加強網上共青團工作,指導全區共青團用網、占網、建網。

 ?。?)協助政府教育部門做好大、中、小學生的教育管理工作,維護學習穩定和社會安定團結。

 ?。?)組織和帶領全區團員青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用;開展對全區青年社會組織和新興青年群體的聯系服務和引導工作;組織青少年積極參與志愿服務活動。

 ?。?)規劃和管理區團校、青少年活動陣地、青少年刊物、青少年服務機構的建設,組織、指導全區青少年事業發展的管理工作。

 ?。?)負責全區團的組織建設,推進團的基層組織建設,擴大團組織有效覆蓋面;協助黨組織管理、選拔、培養和培訓團干部;指導全區青少年事務社會工作人才隊伍建設。

 ?。?)參與促進青少年發展和權益維護的規劃、政策措施的起草和實施工作;發揮組織優勢,協助政府公安、勞動等部門做好外來青工的管理工作;負責區綜治委預防青少年違法犯罪工作領導小組的日常工作。

 ?。?)承擔全區實施“希望工程”的工作。

(10)完成區委、區政府和上級團委部署的以青少年為主體的各項任務和交辦的有關事項。  

(二)內設機構

根據《荊門高新區·掇刀區共青團改革實施方案》,團區委機關內設2個部室。

(一)辦公室(青少年新媒體文化中心)

主要負責協調機關內各項工作,綜合全區團的工作情況,擬定年度工作計劃,做好年度工作總結;負責團區委重大活動和重要會議的組織安排;檢查督促團區委全委會、常委會、機關辦公會工作布置的貫徹落實情況;負責文秘、信訪、保密、檔案、財務、資產管理及機關值班、保衛、接待等機關行政事務;指導推動全區團的基層組織建設工作;組織開展團的思想政治引導工作;指導全區共青團用網、占網、建網,指導全區團的網絡新媒體輿論陣地建設和網絡輿論引導工作;負責組織指導全區團的新聞宣傳工作,抓好全區團的宣傳隊伍建設。

(二)學少和青少年發展聯絡部

了解掌握青年學生思想動態,研究、指導全區大、中、小學團的工作;協助有關方面處理與全區少年兒童相關的事務;指導全區少先隊組織、少先隊員、少先隊工作者隊伍建設;負責承擔區少工委的日常工作;推動制定落實促進青少年發展和權益維護的規劃、法規和政策措施,協助區委、區政府或受委托處理、協調與青少年權益相關的事務;指導全區青少年事務社會工作人才隊伍建設;負責區綜治委預防青少年違法犯罪領導小組辦公室的日常工作;開展對全區青年社會組織和新興青年群體的聯系服務和引導工作。

(三)單位基本情況

團區委是中國共產主義青年團在掇刀區的地方組織的領導機關,在中共掇刀區委和團市委的領導下,依照《中國共產主義青年團章程》和團的代表大會決議,圍繞黨的中心任務開展工作。共青團荊門高新區·掇刀區委員會機關行政編制為2名,機關事業編制為1名,用工額度2名。其中:書記1名,副書記1名,少先隊總輔導員(副科級)1名。目前在編在崗3人,三支一扶人員1人。

二、2019年主要工作任務

(一)突出思想政治引領,堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝團員、教育青年

1.持續深化“青年大學習”行動。大力實施“青年講師團”計劃,組建“青年講師團”,圍繞“黨史”“國史”“團史”“慶祝建國70周年”“紀念五四運動100周年”五大主題,綜合運用新媒體傳播、宣講、分享、交流等形式,面向廣大青少年開展學習宣傳、理論宣講活動。

2.積極培育和踐行社會主義核心價值觀。抓住新中國成立70周年、五四運動100周年的重要時間節點,深入開展“青春心向黨·建功新時代”主題宣傳教育實踐活動,重點開展特別主題團日、“祖國在我心中”尋訪宣傳活動,引導廣大青少年自覺愛國、愛黨、愛社會主義。繼續開展“爭做新時代向上向善好青年”“爭做新時代好隊員”“紅領巾親子志愿服務”等主題活動。推選“荊門青年五四獎章”“最美中學生”“最美中職生”等青年典型。

3.持續進軍網絡新媒體。圍繞慶祝建國70周年、五四運動100周年,策劃實施知識競賽、話題討論、圖文征集、互聯網直播、抖音大賽等網絡主題活動。

(二)組織動員青年建功新時代,助力荊門高新區·掇刀區高質量發展

1.助力打好精準脫貧攻堅戰。做深做實“雙結雙促 愛滿四季助成長”工作。深入實施“希望家園”“希望書屋”等項目,策劃開展“希望微心愿”等公益活動。

2.助力打好污染防治攻堅戰?;埂氨;つ蓋綴印畢盜謝疃?,利用全國?;つ蓋綴尤?、植樹節、世界環境日等節點,廣泛動員全區青少年參加愛綠植綠護綠活動。

3.大力促進青年創新創業創優。進一步發揮荊門高新區·掇刀區青少年綜合服務平臺作用,常態化開展創業沙龍、青年創新創業大講堂等活動。

4.積極參與防范化解重大風險。深化“銀團合作”,推進青年信用體系建設,積極開展“青少年財商教育”“送金融知識進校園、進鄉村”等活動。

(三)大抓基層建設,全面提升共青團的組織力

1.大力提升團組織的有效覆蓋。建好用好“智慧團建”系統,指導、督辦基層團組織做好系統數據采集工作,加強數據核查,確保系統數據的真實性、可用性。

2.切實加強團員的先進性教育和管理。嚴格入團政治標準,合理控制團青比,繼續實施總量調控和發展團員編號制度,切實解決好“團隊銜接”“學社銜接”“黨團銜接”等問題。抓好團前教育和推優入團,規范團籍注冊、團費收繳使用管理、團員民主評議、團組織關系接轉和團的儀式教育等工作。

(四)全面從嚴治團,樹立新時代共青團的良好形象

1.全面加強全區共青團系統黨的建設。嚴肅組織生活,定期開展黨課、團課宣講,強化完善中心組學習制度。嚴格執行中央八項規定精神及省委、市委實施意見,嚴格實施團的領導機關黨組織議事規則、“三重一大”事項民主決策制度。

2.加強基層團干部教育培訓??雇哦癰剎俊按笈嘌?、大考學”活動,舉辦少先隊輔導員培訓班??雇哦癰剎懇滴窠渙骰疃?,舉辦區少先隊輔導員技能大賽。

3.加強團內紀律建設。嚴格執行團中央“六條規定”,繼續探索凈化團內政治生態的可行抓手和有效載體。建立健全團干部日常管理監督機制。持續加強團干部作風建設。協助黨組織從嚴選拔、從嚴管理團干部。

  三、2019年部門預算編制情況及說明

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  1.部門預算收入情況

2019年收入預算76.87萬元,其中財政預算內撥款76.87萬元。2018年收入預算66.69萬元,其中財政預算內撥款66.69萬元。2019年預算收入增加10.18萬元,增加15.26%。

  2.部門預算支出情況

  2019年支出預算76.87萬元。2018年支出預算66.69萬元,其中財政預算內撥款66.69萬元。2019年預算支出增加10.18萬元,增加15.26%。

  3.部門預算收支增減變化情況

  2019年部門預算收支增加原因分析:2018年預算編制系統中,工資福利支出增加12.2萬元;行政運行經費減少4.12萬元;項目支出增加2.1萬元。

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2019年,團區委運行經費支出2.64萬元,其中辦公費0.64萬元,郵電費0.2萬元,差旅費0.4萬元,會議費0.5萬元,培訓費0.5萬元,公務接待費0.4萬元。

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2018年末,我委資產總額39.47萬元,其中:固定資產6.22萬元,流動資產33.25萬元。  

(四)項目預算績效目標情況

  2019年根據市財政關于專項資金績效目標管理的要求,我委對所有項目都編制了目標績效評價指標并對支出進行了細化,在項目實施過程中,我們將嚴格資金管理,力爭圓滿實現各項績效評價目標。

  四、2019年部門預算表(見附表)

  五、名詞解釋

  1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

  2.社會保障和就業:包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。

  3.行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

  4.醫療衛生:反映醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

  5.節能環保:反映政府節能環保支出。

  6.農林水事務:反映政府農林水事務支出。

  7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。

  8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  9.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

  10.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  11.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

  12.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

  13.“三公”經費:指當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的因公出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

  14.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年部門預算公開表團委.xls